關于縣財政局本年上半年工作總結及下半年工作計劃
XX年上半年,在縣委、縣政府的正確領導下,全局同志努力工作,完成了縣委,縣府交給的工作任務,財政工作上半年取得了較好的成績。預計1-6月份完成財政收入14,610萬元,占預算任務41.12%,比上年同期增收880萬元,增長6.41%,財政支出完成16,500萬元,占預算任務的57.87%,比上年同期增支2,157萬元,增長15.04%,F(xiàn)將上半年來的工作情況總結如下:

一、政治思想教育和業(yè)務學習
1、通過學習,使我們懂得了樹立和堅持社會主義榮辱觀的重要意義,堅持用社會主義榮辱觀的思想來指導我們的日常工作、生活和學習。
2、政府收支改革是一套既適合我國國情又符合國際通行做法的、較為規(guī)范合理的政府收支分類體系,為進一步深化財政改革、提高預算透明度、強化預算監(jiān)督創(chuàng)造有利條件。我局組織有關人員參加柳州市財政局和自治區(qū)財政廳組織的政府收支改革學習培訓。隨后,組織縣直預算單位會計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計和核算中心會計進行集中培訓,提高了對政府收支改革的認識,為明年新政府收支科目的實行做了充分的準備。
二、財政收支完成情況
1、財政收入。經(jīng)預測1-6月全縣完成財政收入14,610萬元,完成年初預算的41.12%,比上年同期增收880萬元,增長6.41%。其中:①、國稅局“兩稅”累計完成6,300萬元,完成年度任務的33.71%,比上年同期增收77萬元,增長-1.215%;②、地稅局地方工商稅及教育費附加收入完成5,582萬元,完成年度任務的48.75%,比上年同期增收761萬元,增長15.79%;③、財政局組織收入2,728萬元,完成年度任務50.61%,比上年同期減收197萬元,增長7.78%。超時間過半收入任務過半的0.61個百分點。
2、財政支出情況:1-6月完成一般預算支出16,500萬元,完成年初預算的57.87%,比上年同期增支2,157萬元,增長15.04%。
三、日常預算管理工作
1、認真做好XX年財政決算和XX年預算下達工作。及時組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計編報XX年的鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算,編報全縣XX年財政總決算報表,并按時按質(zhì)上報市財政及政府各有關領導和部門。XX年經(jīng)縣委、政府決定縣直行政單位繼續(xù)實行綜合財政預算。在時間緊、工作任務重的情況下,集中精干力量,按照縣政府批準的編報口徑以及核定的各項經(jīng)費標準對各單位預算進行認真審核,報經(jīng)縣人大批準后,根據(jù)總預算盤子在年初把XX年的預算及時下達各單位。
2、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理上臺階。繼續(xù)完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計集中會審制度,加強對兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫監(jiān)督管理,對工作中遇到的問題進行集中討論,規(guī)范管理,按時、按質(zhì)、按量完成報表的編制及匯總上報工作。每月嚴格根據(jù)財力情況合理安排支出,做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥款預算管理工作。對設立鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫的鄉(xiāng)鎮(zhèn),按縣人民政府有關金庫管理辦法的規(guī)定辦理。
3、進一步完善財政資金撥付管理辦法,加強資金使用監(jiān)督。為了加強財政資金的監(jiān)管,提高資金運行效率和使用效益,對納入縣財政預算安排的經(jīng)費、上級專項資金、政府性基金、預算外資金等各類財政資金實行不同的撥款程序。通過完善撥付管理辦法,把有限的資金用在了刀刃上,確保了各項建設事業(yè)的正常開展。
4、開展財政支出績效評價工作。為了加強政府為公眾服務的能力,有效制止浪費、提高財政支出決策水平和財政資金的使用效率,促進優(yōu)化財政資金結構,我局成立三個檢查組,對教育局、建設局、民政局、計生局、統(tǒng)計局和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)(___鎮(zhèn)和寨沙鎮(zhèn))XX年安排的財政資金的使用進行全面的檢查、績效評價。檢查結束,把檢查出的問題以及財政資金投入所產(chǎn)生的效益作出綜合績效評價報告。
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