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審計報告

審計報告

時間:2022-09-30 10:50:16 審計報告 我要投稿

審計報告模板2017

  審計報告指注冊會計師根據(jù)審計準(zhǔn)則的規(guī)定,在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上,對財務(wù)報表發(fā)表審計意見的書面文書。下面是小編整理的審計報告模板,供大家參考!

審計報告模板2017

  審計報告模板2017【1】

  我們審計了后附的××有限公司(以下簡稱貴公司)20××年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)分配表、20××年×月×日至20××年×月×日的清算損益表。

  這些清算會計報表的編制是貴公司清算委員會的責(zé)任,我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對這些清算會計報表發(fā)表意見。

  我們按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則計劃和實施審計工作,以合理確信這些清算會計報表是否不存在重大錯報。

  審計工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持這些清算會計報表金額和披露的證據(jù),

  評價貴公司清算委員會在編制這些清算會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計,

  以及評價這些清算會計報表的整體反映。我們相信,我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  我們認(rèn)為,上述清算會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則、《××會計制度》和《××企業(yè)清算辦法》(注)的規(guī)定,

  在所有重大方面公允反映了貴公司20××年12月31日的財務(wù)狀況以及20××年×月×日至20××年×月×日的清算損益。

  附件一:清算資產(chǎn)負(fù)債表(同一般資產(chǎn)負(fù)債表,略)

  附件二:清算損益表

  附件三:清算財產(chǎn)分配表

  附件四:其他應(yīng)收款明細(xì)表

  附件五:清算事項說明

  XXXX會計師事務(wù)所 中國注冊會計師

  (公章) (簽名蓋章)

  審計報告模板2017【2】

  XX有限公司:

  我們審計了后附的XX公司(以下簡稱“貴公司”)財務(wù)報表,包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況表、20XX年度的利潤表、所有者權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注。

  一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任

  按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表是貴公司管理層的責(zé)任。

  這種責(zé)任包括:

  (1)設(shè)計、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報;

  (2)選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅嬚?

  (3)作出合理的會計估計。

  二、注冊會計師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。

  我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。

  中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范,計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

  審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。

  選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。

  在進行風(fēng)險評估時,我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦,但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。

  審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性,以及評價財務(wù)報表的總體列報。

  我們相信,我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

  三、審計意見

  我們認(rèn)為,貴公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制,

  在所有重大方面公允反映了貴公司20XX年12月31日的財務(wù)狀況以及20XX年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

  北京**會計師事務(wù)所有限公司

  中國注冊會計師:

  20xx年x月x日

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