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審計報告

內部審計制度

時間:2024-10-20 04:53:06 審計報告

內部審計制度

  內部審計制度旨在保障單位或企業(yè)內部各部門相互牽制、相互監(jiān)督;財產(chǎn)清查只是定期核對財產(chǎn)物資,通過是否賬實相符,來檢查內部牽制制度的執(zhí)行情況。但設立了內部牽制制度,并不能保證其一定得到有效執(zhí)行;期末賬實相符,也不能必然保證內部牽制制度已經(jīng)有效運行。通過內部審計,對企業(yè)內部包括內部牽制制度在內的各項制度和經(jīng)濟活動進行審計,方能確保內部牽制制度的有效運行。

內部審計制度

  內部審計的內容十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業(yè)的規(guī)模、結構及管理當局的要求。通常,與內部審計的涵義相對應,內部審計的內容主要包括檢查四個方面的內容。

  1.檢查、監(jiān)督和評價內部會計控制制度。尤其是其中的內部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監(jiān)督其運行,并提出改進建議。

  2.檢查、監(jiān)督和評價財務和經(jīng)營信息。具體包括用于確認、計量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項目的具體查詢,包括詳細測試交易、金額和范圍;

  3.檢查、監(jiān)督和評價經(jīng)濟活動的經(jīng)濟性、效率和效果,包括企業(yè)的非財務控制;

  4.檢查、監(jiān)督和評價對法律、規(guī)定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當局政策、指令和其他內部要求的遵循情況。

  而根據(jù)國際內部審計師協(xié)會,內部審計的內容則具體包括六個項目。

  1.查明企業(yè)內部數(shù)據(jù)是否真實可靠;

  2.查明企業(yè)資產(chǎn)核算是否健全,并保證資產(chǎn)不受任何損失;

  3.檢查和評價會計、財務和其他控制職能是否健全和充分;

  4.查明企業(yè)的政策、計劃和規(guī)章制度是否認真執(zhí)行;

  5.評價企業(yè)各部門完成各項任務的質量;

  6.提出改進經(jīng)營管理的建議。

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